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镇江市召开推动市属国有企业内部审计工作座谈会
发布日期:2020-12-07 浏览次数: 字体:[ ]

12月4日下午,镇江市国资委、市审计局联合召开共同推动市属国有企业内部审计工作座谈会,进一步提高国资系统对内部审计的认识,强化内部审计贯通协同机制,推动内部审计工作水平有效提升。市国资委、市审计局分管领导及内审处室,市国资委审计监督派驻组,各市属国有企业内审工作分管领导及内审部门负责人共计30余人参加会议。

会上,对近日印发的《镇江市审计局、镇江市国资委关于推动市属国有企业内部审计工作高质量发展合作的意见》进行了详细解读;共同学习了《江苏省内部审计工作规定》;各市属国有企业重点围绕今年内审工作开展情况、存在的困难及进一步加强内审工作的建议作了交流发言;各审计监督派驻组组长结合工作开展情况进行交流,发言有的放矢,为监管企业精准“把脉”。

市国资委四级调研员朱国建肯定了市属国有企业对内部审计工作的重视和取得的成效,同时指出了目前仍然存在的问题:机构配置不到位、人员力量与承担的职责不相适应、人员业务水平不能适应新形势下的需要、内部审计权威性不够高、内部审计有效性不够强。对于如何推动市属国有企业内部审计工作高质量发展,朱国建提出,一是要进一步提升对内部审计工作重要性的认识,充分发挥内部审计在加强监管、防控风险、促进发展方面的作用。二是要通过加强内审工作组织领导、创新内审工作方式方法、加强队伍建设、持续深化成果运用等方面的努力,推动国资系统内部审计工作落地见效。三是市国资委、市审计局与市属国有企业之间形成联合互动,切实推动审计工作高效开展。

市审计局副局长吴小红在会议中提出了三点要求:一是国资系统内部审计工作能充分把握机遇,积极开拓新思路,开创新局面。二是加强规范化建设,优化内部机构设置和人员配备。三是掌握问题的整改,深化审计成果运用,不断提升审计工作的层次和水平。

根据合作意见,市国资委、市审计局将按照对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖的要求,聚焦市属国有企业突出问题,在制度建设、队伍建设、业务指导、科技强审、审计整改等方面加强协同联动,强化培训交流,严格审计监督,及时揭示和有效防范市属国有企业经营、投融资和项目建设风险,推动市属国有企业切实加强内部审计工作,为国有资本安全运营和市属国有企业高质量发展提供有力保障。


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