为贯彻落实江苏省内部审计工作规定和省审计厅、省国资委关于推动省属企业内部审计工作高质量发展的意见精神,以及国信集团党委8月工作例会关于加强集团内部审计工作的要求,进一步提升集团系统内部审计人员的专业素养,推动内部审计工作高质量发展,更好发挥内部审计监督作用,国信集团审计法律部于2020年8月19日至21日在南京丁山花园酒店组织召开了年度内部审计工作交流暨业务培训会。
会上,参会人员就近年来本企业内部审计工作开展情况进行了交流和研讨,集团审计法律部通报了2020年上半年集团内部审计工作开展情况,并对下半年内部审计工作提出具体要求。省审计厅内部审计指导监督处、省国资委财务监管处领导到会对《江苏省内部审计工作规定》做深入解读,并对进一步做好集团内部审计工作提出意见建议。南京财经大学阚京华教授和南京审计大学叶邦银副教授就内部审计、风险管理和内部控制相关政策法规和实务案例等进行了讲授。
会议获得大家的一致好评。参会人员认为,此次培训内容结合工作实际、契合工作需求,为集团内部审计人员有效履行内部审计职责,保障集团合规经营、稳健发展起到了良好地促进作用;不仅交流吸收了兄弟企业的优秀内部审计工作经验,对《江苏省内部审计工作规定》有了更深刻的理解,而且对进一步强化内部审计工作机制、建立健全风险管理和内部控制体系有了更清晰的认识。
会议采用现场和国信云视频直播平台在线相结合的方式同步召开。集团本部、二级企业及舜天集团、新能源公司下属企业共计76人现场参会,近200人同步在线参会。