首页 |
|
为深入贯彻习近平总书记关于审计和内部审计工作的重要指示精神,全面落实中央有关决策部署和省委、省政府工作要求,认真落实《江苏省内部审计工作规定》和今年2月24日省内部审计工作推进电视电话会议精神,以更大力度推动省属企业内部审计工作高质量发展,6月15日-16日,省国资委在盱眙召开省属企业内部审计业务培训会。各省属企业内审部门主要负责人及业务骨干、省国资委机关部分同志共计50余人参加培训。
省国资委财务监管处处长、一级调研员唐燕萍主持会议,并就近年来省属企业内部审计工作成效、存在不足,以及下一步工作建议和工作重点作了总结。建议2022年度省属企业一要抓好对重大政策措施贯彻落实情况的审计,二要突出主责主业开展审计,三要抓好重大风险防范化解审计,四要对混合所有制改革进行全程监督,五要加强对“三重一大”事项的跟踪审计,六要强化对境外投资的审计,七要强化对内控体系和风险防范有效性的监督审计,八要加强对会计信息质量的监督审计。
培训期间,省审计厅内审指导监督处徐建清处长,围绕“《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》解读及如何做好内部审计监督工作”主题作了专题授课;南京审计大学陈艳娇教授深度解读了内审视角下的《审计法》;省国资委分管内审工作人员对省属企业内审质量检查情况、“补短板上台阶”情况、落实苏国资〔2021〕35号文件检查情况进行了分析;东部机场集团、海企集团、农垦集团、沿海集团、汇鸿集团、铁路集团、盐业集团、高投集团、金陵饭店集团等9家单位作了经验交流。