首页
> taptap安卓下载安装 > taptap安装软件
江苏交控召开党委审计委员会会议
发布日期:2023-12-14 浏览次数: 字体:[ ]

日前,江苏交控党委审计委员会召开2023年第一次会议,会议听取了江苏交控全系统2022年度年报审计发现问题的整改情况汇报,审议了部分所属单位主要负责人的经济责任审计报告,统筹部署了下一阶段内部审计工作。

会议认为,江苏交控审计部荣获“全国内部审计先进集体”这一国家级荣誉,既是对近年来江苏交控内审工作成果的全面肯定,更是对全系统内审工作高质量发展再上新台阶的激励和鞭策。立足新发展阶段,全系统内审工作要进一步推动“审计监督”向“审计监督+审计服务”转变,不断提升内部审计价值增值功能,充分发挥“审帮结合”功效,做好企业改革发展“良医”和“谋士”。

会议强调,要一体推进审计发现问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”。一是要不断增强审计监督权威性。坚持按照“三不放过”原则(即存在主观因素不问责的不放过,制度完善未印发不宣贯的不放过,措施落实不实不具体的不放过)开展整改验收工作,确保审计发现问题“真改、实改、严改”。二是要进一步压实审计整改责任。严格落实违规经营投资责任追究工作制度,在准确把握“三个区分开来”的基础上,以严肃问责倒逼管理提升,进一步健全长效管理机制,夯实操作风险防火墙。三是要加快形成审计整改监督合力。进一步加强业务部门的“横向协同”以及与所属单位的“上下联动”,要针对重点问题开展“一对一”精准辅导,逐项推动问题整改销号,切实提升内部审计工作质效。

会议要求,江苏交控各部室要切实履行业务条线管理的监督管理职责,审计部会同各职能部室对于各条线审计发现问题督促整改“出清”,既要坚持标本兼治、强化建章立制、力求常态长效,也要统筹好“点上”和“面上”、“整改”和“规范”、“检查”和“问效”的深层次关系,努力实现“审计一个单位、整改一类问题、规范一个行业”的目标,进一步发挥内部审计的建设性作用。

Baidu
map