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为深入贯彻落实省国资委、省审计厅关于依法治企和审计监督的部署要求,5月15日,省港口集团召开2024年度审计法务工作会议,回顾总结2023年审计法务监督提升成果,系统部署2024年审计法务工作。
会议指出,2023年,集团审计法务工作始终围绕改革发展中心,坚持一体化主线,抓住关键岗位重点,守住依法合规底线,切实发挥了支撑决策、保障经营、防范风险、提高效益、促进管理的功能作用。2024年,审计法务工作要统筹抓好“一个升级”,促进审计法务工作的全局战略功能再升级,为高质量推动集团战略实施做好支撑保障;坚持“两个融合”,增强审计、法务工作与集团主责主业的深度融合,全力做好集团重大专项工作的法律保障;突出“三个转变”,推动企业主要负责人职责转变,推动集团各部门协同配合、共同监督工作机制转变,推动法务、合规、风控、内控、审计“五位一体”的大风控体系建设转变,加快审计法务工作体系优化;实现“六个突破”,力争在完善法人治理结构、保障依法合规经营、推动依法规范管理、促进管理职能提升、加强人才队伍培养和推进审计法务信息化建设等方面实现突破,全面提升审计法务工作实效。
集团总部部门负责人,所属二级公司主要负责人、审计法务工作分管负责人、部门负责人参加会议。